信息索引号 | 00250047-1/2025-32431 | 公开方式 | 主动公开 |
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发布机构 | 区审计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-01-17 | 发布日期 | 2025-01-17 |
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发布日期: 2025-01-17 13:47:13 点击率:
2024年,区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕中央和省市区重大决策部署,聚焦主责主业,高标准开展“审计现场管理提升年”活动,做好常态化“经济体检”,依法忠实履行监督职责,为推进“时尚之都、数字新城、运河明珠”建设贡献审计力量、展现审计担当。
一、主要业绩和工作成效
(一)强化政治统领,推进党对审计工作的领导
始终把党的领导落实到审计工作全过程各环节。一是牢牢把握政治方向。局党组先后召开理论中心组学习会、党组扩大会、专题学习会议,严格落实“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,通过“现场授课+集中学习+专题研讨”的形式深刻领悟党的二十届三中全会精神。二是规范审计委员会运行机制。召开区委审计委员会传达学习会议精神,研究贯彻落实举措。严格落实重大事项请示报告制度,向市委审计办报告重大事项。向省市学习报送格式和要求,进一步规范向本级审委会报送重要文稿工作。抓实批示督办,实行跟踪督办闭环管理,督办完成审计委员会主任指示批示、审委会议定重点事项,推动建立相关制度。三是服务党政主要领导经责审。全程做好跟踪配合,通过专班化运作、每周固定召开情况复盘会,及时对问题进行分析研判。针对审计发现问题,及时督促责任单位制定整改措施、明确整改时限和责任人,清单式推进整改工作。四是构建贯通协同体系。持续加强审计监督与纪检、巡视巡察等各类监督单位贯通协同,积极配合督查工作。持续加强经济责任审计工作联席会议成员单位间信息共享、贯通协同,对重大信息第一时间沟通会商,做到问题查深、查实、查透。
(二)聚焦主责主业,服务保障高质量发展
扎实开展审计项目。一是开展“审计现场管理提升年”活动。制定出台《审计项目质量控制全流程管理手册》,明确各环节质量控制措施和文书标准。推出《审计项目全流程管控进度表》,以项目上墙、进展上墙、成效上墙的方式挂图晾晒,形成全局上下“比、学、赶、超”的良好氛围。开展审计质量后评估,抓实审计质量检查发现问题整改。二是全力推进审计问题整改工作。区委区政府召开审计专题整改会议,将上审下问题和同级审问题整改工作落到实处。持续推进金审三期整改平台问题的挂销号及整改方案、整改报告及相关证据的录入工作,提升整改质效。三是加强内部审计监督指导工作。我局指导的项目获杭州市审计局表彰。积极落实“驻街审计师”制度,加强对村社级组织审计监督的业务指导,助力基层提升内部风险把控能力。推动区级国企设立总审计师。
(三)坚持质效并重,做深做实研究型审计
练好内功来提升审计质效。一是注重审计科研创新。1篇被列为省厅课题,1篇参评审计署专题征文。二是积极推进大数据审计。强化大数据审计人才培养。通过数据分析平台和数据挖掘技术,对数据进行多维度、全方位的关联比对、异常分析。基于省厅标准数据表,整理归纳数据分析模型。1篇案例被评为市级优秀案例。三是以审代训提升业务水平。2024年选派5人次参与市局和区里其他部门的项目,1名干部赴市局法规处跟班学习,1名投资领域高级工程师参与省厅第19届亚运会专项审计。
(四)加强自身建设,激发干部干事创业热情
全面落实“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,不断加强队伍建设。一是全面加强党建工作。坚持“审计组+党小组”学习模式,依托“学条例 明党纪·每周一课”等载体,开展党纪学习教育。以“清廉机关”创建为抓手,构建全链条监督体系。坚持审前廉政提醒、审中廉政监督、审后廉政回访,形成项目闭环监督。组织开展专题学习、警示教育,动态排查廉政风险点,制定落实防控举措。二是严管厚爱干部。敢于“压担子”,善于“压担子”给年轻人,合理调配审计项目组成员,充分发挥老同志传帮带作用。严格执行公务员和事业人员平时考核细则,激发年轻干部活力和干劲。三是加强队伍建设。我局积极推进下属事业单位专业技术岗位结构比例调整以应对干部队伍老龄化。
二、2025年工作思路
(一)提高政治站位,强化党对审计工作领导
一是加强党对审计工作全面领导。始终把坚持党对审计工作的集中统一领导作为政治统领,及时组织传达各级审计委员会会议精神。切实把学习成果转化为谋划工作的思路举措和强大动力,确保在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是认真履行审计办职责。立足拱墅区工作实际,积极探索构建服务保障区委审计委员会高效运行、科学决策的工作机制。认真督办区委审计委员会议定重点事项及委员会主任指示批示。严格规范向上级审计委员会和区委审委会报送重大事项报告。积极筹备召开区委审计委员会会议,审议年度审计计划、年度审计报告、年度审计整改情况报告等。三是强化贯通协同作用。定期召开成员单位协调会议及联络员会议,协商解决审计监督中需要成员单位支持配合和共同研究的其他事项和问题。继续完善“纪巡审”协同运行机制,做实信息共享、线索移交、结果反馈、联合整改,充分发挥监督聚合效应,打好联合监督“组合拳”。
(二)聚焦主责主业,精心谋划审计项目
一是围绕法定职责开展审计。以促进财政持续平稳运行为目标,审计项目设置重点关注财政资源统筹管理、本级预算编制及执行、预算绩效管理、重点专项资金安排使用、财政运行风险防控等方面。二是围绕高质量发展开展审计。围绕环境打造、要素保障、服务保障,进一步优化审计项目资源配置,提高办事效能和工作效率,促进我区高质量发展。三是围绕民生福祉开展审计。进一步促进民生实事项目的高质量落地,提升百姓幸福获得感,推动工程建设有序规范,保证国家财政资金的合法、合规和有效使用。四是围绕领导干部权力运行开展审计。促进领导干部履职尽责和规范权力运行,发挥审计对“一把手”和领导班子监督作用。
树立精品意识,全面提升审计项目质量
一是持续优化审计流程与方法。结合拱墅审计实际,进一步优化细化全流程质量手册。在时间上进一步把控项目实施进度,提升审计工作效率和规定动作的准确性,全力争创优秀审计项目。二是全面提升队伍素养与能力。通过组织培训与学习,结合案例分析、专家讲座等形式,拓展审计人员知识面,进一步提升审计核查问题的能力。三是实施跟踪复核与问题深度解析。对重大审计项目进行提前干预,通过跟踪及时发现审计项目在实施过程中存在的问题,及时纠偏。
紧抓问题整改,做实审计“下半篇文章”
一是配合党政主要领导经责审整改工作。部分问题需要分阶段整改和持续整改,我局将继续做好沟通对接,指导责任部门在整改时限内完成整改任务。定期对整改工作专题研究,逐项督查、逐项落实、逐项销号。二是确保整改销号不逾期。严格落实审计整改问题挂号销号制度,优化跟踪督查、联合督查等机制,确保审计发现问题整改真改实改。持续强化审计整改一体化智能管理系统优势,完善审计发现问题全链条管控机制,存量问题按期销号,提高问题闭环管控质效。三是深化整改应用成果。结合审计成果找短补差,主动提炼总结,坚持审计整改常态长效,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,督促各单位举一反三,建章立制,做到审计一个问题、整改一类问题、规范一个领域。
规划计划
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总结计划
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总结和计划
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索引号
00250047-1/2025-32431
文号
公布日期
2025-01-17
公开方式
主动公开
发布单位
区审计局
2024年,区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕中央和省市区重大决策部署,聚焦主责主业,高标准开展“审计现场管理提升年”活动,做好常态化“经济体检”,依法忠实履行监督职责,为推进“时尚之都、数字新城、运河明珠”建设贡献审计力量、展现审计担当。
一、主要业绩和工作成效
(一)强化政治统领,推进党对审计工作的领导
始终把党的领导落实到审计工作全过程各环节。一是牢牢把握政治方向。局党组先后召开理论中心组学习会、党组扩大会、专题学习会议,严格落实“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,通过“现场授课+集中学习+专题研讨”的形式深刻领悟党的二十届三中全会精神。二是规范审计委员会运行机制。召开区委审计委员会传达学习会议精神,研究贯彻落实举措。严格落实重大事项请示报告制度,向市委审计办报告重大事项。向省市学习报送格式和要求,进一步规范向本级审委会报送重要文稿工作。抓实批示督办,实行跟踪督办闭环管理,督办完成审计委员会主任指示批示、审委会议定重点事项,推动建立相关制度。三是服务党政主要领导经责审。全程做好跟踪配合,通过专班化运作、每周固定召开情况复盘会,及时对问题进行分析研判。针对审计发现问题,及时督促责任单位制定整改措施、明确整改时限和责任人,清单式推进整改工作。四是构建贯通协同体系。持续加强审计监督与纪检、巡视巡察等各类监督单位贯通协同,积极配合督查工作。持续加强经济责任审计工作联席会议成员单位间信息共享、贯通协同,对重大信息第一时间沟通会商,做到问题查深、查实、查透。
(二)聚焦主责主业,服务保障高质量发展
扎实开展审计项目。一是开展“审计现场管理提升年”活动。制定出台《审计项目质量控制全流程管理手册》,明确各环节质量控制措施和文书标准。推出《审计项目全流程管控进度表》,以项目上墙、进展上墙、成效上墙的方式挂图晾晒,形成全局上下“比、学、赶、超”的良好氛围。开展审计质量后评估,抓实审计质量检查发现问题整改。二是全力推进审计问题整改工作。区委区政府召开审计专题整改会议,将上审下问题和同级审问题整改工作落到实处。持续推进金审三期整改平台问题的挂销号及整改方案、整改报告及相关证据的录入工作,提升整改质效。三是加强内部审计监督指导工作。我局指导的项目获杭州市审计局表彰。积极落实“驻街审计师”制度,加强对村社级组织审计监督的业务指导,助力基层提升内部风险把控能力。推动区级国企设立总审计师。
(三)坚持质效并重,做深做实研究型审计
练好内功来提升审计质效。一是注重审计科研创新。1篇被列为省厅课题,1篇参评审计署专题征文。二是积极推进大数据审计。强化大数据审计人才培养。通过数据分析平台和数据挖掘技术,对数据进行多维度、全方位的关联比对、异常分析。基于省厅标准数据表,整理归纳数据分析模型。1篇案例被评为市级优秀案例。三是以审代训提升业务水平。2024年选派5人次参与市局和区里其他部门的项目,1名干部赴市局法规处跟班学习,1名投资领域高级工程师参与省厅第19届亚运会专项审计。
(四)加强自身建设,激发干部干事创业热情
全面落实“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,不断加强队伍建设。一是全面加强党建工作。坚持“审计组+党小组”学习模式,依托“学条例 明党纪·每周一课”等载体,开展党纪学习教育。以“清廉机关”创建为抓手,构建全链条监督体系。坚持审前廉政提醒、审中廉政监督、审后廉政回访,形成项目闭环监督。组织开展专题学习、警示教育,动态排查廉政风险点,制定落实防控举措。二是严管厚爱干部。敢于“压担子”,善于“压担子”给年轻人,合理调配审计项目组成员,充分发挥老同志传帮带作用。严格执行公务员和事业人员平时考核细则,激发年轻干部活力和干劲。三是加强队伍建设。我局积极推进下属事业单位专业技术岗位结构比例调整以应对干部队伍老龄化。
二、2025年工作思路
(一)提高政治站位,强化党对审计工作领导
一是加强党对审计工作全面领导。始终把坚持党对审计工作的集中统一领导作为政治统领,及时组织传达各级审计委员会会议精神。切实把学习成果转化为谋划工作的思路举措和强大动力,确保在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是认真履行审计办职责。立足拱墅区工作实际,积极探索构建服务保障区委审计委员会高效运行、科学决策的工作机制。认真督办区委审计委员会议定重点事项及委员会主任指示批示。严格规范向上级审计委员会和区委审委会报送重大事项报告。积极筹备召开区委审计委员会会议,审议年度审计计划、年度审计报告、年度审计整改情况报告等。三是强化贯通协同作用。定期召开成员单位协调会议及联络员会议,协商解决审计监督中需要成员单位支持配合和共同研究的其他事项和问题。继续完善“纪巡审”协同运行机制,做实信息共享、线索移交、结果反馈、联合整改,充分发挥监督聚合效应,打好联合监督“组合拳”。
(二)聚焦主责主业,精心谋划审计项目
一是围绕法定职责开展审计。以促进财政持续平稳运行为目标,审计项目设置重点关注财政资源统筹管理、本级预算编制及执行、预算绩效管理、重点专项资金安排使用、财政运行风险防控等方面。二是围绕高质量发展开展审计。围绕环境打造、要素保障、服务保障,进一步优化审计项目资源配置,提高办事效能和工作效率,促进我区高质量发展。三是围绕民生福祉开展审计。进一步促进民生实事项目的高质量落地,提升百姓幸福获得感,推动工程建设有序规范,保证国家财政资金的合法、合规和有效使用。四是围绕领导干部权力运行开展审计。促进领导干部履职尽责和规范权力运行,发挥审计对“一把手”和领导班子监督作用。
树立精品意识,全面提升审计项目质量
一是持续优化审计流程与方法。结合拱墅审计实际,进一步优化细化全流程质量手册。在时间上进一步把控项目实施进度,提升审计工作效率和规定动作的准确性,全力争创优秀审计项目。二是全面提升队伍素养与能力。通过组织培训与学习,结合案例分析、专家讲座等形式,拓展审计人员知识面,进一步提升审计核查问题的能力。三是实施跟踪复核与问题深度解析。对重大审计项目进行提前干预,通过跟踪及时发现审计项目在实施过程中存在的问题,及时纠偏。
紧抓问题整改,做实审计“下半篇文章”
一是配合党政主要领导经责审整改工作。部分问题需要分阶段整改和持续整改,我局将继续做好沟通对接,指导责任部门在整改时限内完成整改任务。定期对整改工作专题研究,逐项督查、逐项落实、逐项销号。二是确保整改销号不逾期。严格落实审计整改问题挂号销号制度,优化跟踪督查、联合督查等机制,确保审计发现问题整改真改实改。持续强化审计整改一体化智能管理系统优势,完善审计发现问题全链条管控机制,存量问题按期销号,提高问题闭环管控质效。三是深化整改应用成果。结合审计成果找短补差,主动提炼总结,坚持审计整改常态长效,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,督促各单位举一反三,建章立制,做到审计一个问题、整改一类问题、规范一个领域。