信息索引号 00250047-1/2020-12339 公开方式 主动公开
发布机构 区审计局 公开范围 面向全社会
备注/文号 公开时限 长期公开
生成日期 2020-03-03 发布日期 2020-03-03
附件
杭州市拱墅区审计局关于杭州市拱墅区湖墅街道原党工委书记陆珊溢、办事处原主任顾建强任期经济责任审计结果的公告

发布日期: 2020-03-03 14:20:14 点击率:

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定,经中共杭州市拱墅区委审计委员会批准,2019年杭州市拱墅区审计局对杭州市拱墅区湖墅街道党工委书记陆珊溢、湖墅街道办事处主任顾建强任职期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、总体评价

审计结果表明,陆珊溢同志在担任湖墅街道党工委书记、顾建强同志在担任办事处主任期间,围绕“服务民生、服务基层”工作主旨,积极打造“一河两翼一带一路”名牌,全面推动“美丽拱墅”全域治理,打造“十里银湖墅”,持续加大产业平台建设和产业集聚力度,引进东方恒美、金宇卓越等企业;推进城市更新,攻克渔业新村历史遗留的拆迁难题;高度重视社区建设工作,实现“网格管理”全面覆盖,街道所有社区荣获2017年度和2018年度杭州市高质量就业社区称号。但在完成重点工作、内部管理、重大项目管理、国有资产管理、财务管理和审计发现问题整改方面还存在问题。

二、审计发现的主要问题

(一)个别重点工作未达年度目标。2018年全年,湖墅街道尚有9项重点工作未达年度目标。

(二)内部管理方面。一是湖墅街道相关职能部门未按要求认真落实大封闭小区停车系统的临时停车与费用收缴情况的自查整改。二是大封闭小区停车系统的临时停车收费金额与实缴金额存在差异。三是个别监理项目未按规定进入拱墅区小型建设工程管理中心公开招标。四是街道七社区逾三年未开展内部审计工作。

(三)重大项目管理方面。一是个别项目的工程总承包合同条款与招标文件在工程计价模式、工程款支付进度等方面存在差异。二是湖墅街道未按约定收取个别工程项目履约保证金。

(四)国有资产管理方面。一是部分资金出借协议未执行到位。二是部分坏账未按规定核销。

(五)财务管理方面。一是2018年度预算编制不够科学,部分项目预算调增金额较大。二是2018年度预算编制不够细化,部分项目执行刚性不强。三是218.87万元往来资金未及时结算和清理。四是部分社区的城管服务室专项资金未单独核算。

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,杭州市拱墅区审计局已依法出具审计报告,并提出进一步加强高度重视聚焦短板夯实责任,大力推进街道内部管理上水平,大力促进街道重大建设项目管控能力上层次,稳步推进街道国有资产强管理,狠抓落实财务管理出实效的建议。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,湖墅街道高度重视,正积极采取措施进行整改。


重点领域信息公开
审计信息
杭州市拱墅区审计局关于杭州市拱墅区湖墅街道原党工委书记陆珊溢、办事处原主任顾建强任期经济责任审计结果的公告

索引号

00250047-1/2020-12339

文号

公布日期

2020-03-03

公开方式

主动公开

发布单位

区审计局

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定,经中共杭州市拱墅区委审计委员会批准,2019年杭州市拱墅区审计局对杭州市拱墅区湖墅街道党工委书记陆珊溢、湖墅街道办事处主任顾建强任职期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、总体评价

审计结果表明,陆珊溢同志在担任湖墅街道党工委书记、顾建强同志在担任办事处主任期间,围绕“服务民生、服务基层”工作主旨,积极打造“一河两翼一带一路”名牌,全面推动“美丽拱墅”全域治理,打造“十里银湖墅”,持续加大产业平台建设和产业集聚力度,引进东方恒美、金宇卓越等企业;推进城市更新,攻克渔业新村历史遗留的拆迁难题;高度重视社区建设工作,实现“网格管理”全面覆盖,街道所有社区荣获2017年度和2018年度杭州市高质量就业社区称号。但在完成重点工作、内部管理、重大项目管理、国有资产管理、财务管理和审计发现问题整改方面还存在问题。

二、审计发现的主要问题

(一)个别重点工作未达年度目标。2018年全年,湖墅街道尚有9项重点工作未达年度目标。

(二)内部管理方面。一是湖墅街道相关职能部门未按要求认真落实大封闭小区停车系统的临时停车与费用收缴情况的自查整改。二是大封闭小区停车系统的临时停车收费金额与实缴金额存在差异。三是个别监理项目未按规定进入拱墅区小型建设工程管理中心公开招标。四是街道七社区逾三年未开展内部审计工作。

(三)重大项目管理方面。一是个别项目的工程总承包合同条款与招标文件在工程计价模式、工程款支付进度等方面存在差异。二是湖墅街道未按约定收取个别工程项目履约保证金。

(四)国有资产管理方面。一是部分资金出借协议未执行到位。二是部分坏账未按规定核销。

(五)财务管理方面。一是2018年度预算编制不够科学,部分项目预算调增金额较大。二是2018年度预算编制不够细化,部分项目执行刚性不强。三是218.87万元往来资金未及时结算和清理。四是部分社区的城管服务室专项资金未单独核算。

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,杭州市拱墅区审计局已依法出具审计报告,并提出进一步加强高度重视聚焦短板夯实责任,大力推进街道内部管理上水平,大力促进街道重大建设项目管控能力上层次,稳步推进街道国有资产强管理,狠抓落实财务管理出实效的建议。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,湖墅街道高度重视,正积极采取措施进行整改。